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新闻动态
外国语分院关于分院车旅费、资料费报销流程的规定


1.分管领导指派的市外出差:

整理原始单据→本人签字→分管领导签字→填写报销汇总单→周星院长签字→俞峰老师处盖章→财务处报销



2.分管领导指派的市内公务:

整理公交车票、的票(特殊情况方可打的)→本人签字→分管领导签字→俞峰老师处汇总→周星院长签字→俞峰老师处盖章→财务处报销



3.分管领导批准购买的资料费用:

整理原始发票(包括电脑小票)→本人签字→分管领导签字→袁晓屹老师处办理有关手续并签字→俞峰老师处汇总→周星院长签字→俞峰老师处盖章→财务处报销

注: (1). 本规定不包括学工线。

(2). 书报、期刊等资料归分院所有,如果借阅必须办理有关借阅手续。

(3). 本规定自发布之日起执行。



外国语分院

2005-11-15

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